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Identificación
Marco Normativo
Focalización
Soporte Elect.
Identidad Digital
Notificaciones
Docum. Requeridos
Información
IDENTIFICACION
P.1-
Tipo de Registro
P.2-
Nombre del Procedimiento
AUDITORÍA OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
P.3-
Descripción del Procedimiento
Establecer el procedimiento asociado a la realización de la Auditoría Operativa, entendida como una técnica de control, que consiste en el examen crítico y sistemático realizado de acuerdo al ordenamiento vigente con el objeto de verificar la eficiencia (uso óptimo de los recursos), eficacia (logro de las metas) y economicidad (alcanzar los objetivos con el mínimo de costos) de la gestión administrativa municipal, en el cumplim. de los fines que le son propios y en la obtención de las metas.
P.4.A-
Área de dependencia - Gobierno central
P.4.B-
Área de dependencia - Municipalidades
P.5-
Responsable del registro
Ana María Santelices Sazo, Director de Control Interno
P.6-
Tipo de Inicio
P.7-
Acto de inicio
Memorándum conductor que comunica el inicio de la Auditoría
P.8-
Acto de termino
Memorándum conductor que contiene el Informe de Seguimiento al Informe Final de Auditoría.
P.9-
Tipo de Función
P.10-
Producto institucional